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集团公司内部审计的组织架构与协同机制研究-环渤海经济瞭望2025年02期

集团公司内部审计的组织架构与协同机制研究

作者:陆箐箐 字体:      

一、前言

在集团公司多层级、多业务领域的复杂管理环境中,内部审计作为治理体系的重要组成部分,承担着监督、评价和促进改进的关键职责。随着集团公司经营规模的扩大和监管要求的日益严格,传统内部审计模式逐渐暴露(试读)...

环渤海经济瞭望

2025年第02期